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[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-27 |
城口縣民政局2021年度縣級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
城口縣民政局
2021年度縣級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、單位基本情況
經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(城委辦發(fā)〔2019〕20號)批準,設立城口縣民政局,為縣政府工作部門(mén)。
(一)職能職責。
1.擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規劃和地方標準。
2.擬訂社會(huì )救助政策、標準,統籌社會(huì )救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作。
3.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。
4.擬訂社會(huì )團體、基金會(huì )、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法并組織實(shí)施,依法對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。
5.擬訂行政區劃、行政區域界限管理和地名管理政策、標準,負責報縣政府審批的行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負責縣內行政區劃界線(xiàn)的勘定和管理工作,負責地名管理工作,負責縣內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。
7.擬訂殯葬管理政策“服務(wù)規范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。
8.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.擬訂殘疾人權益保護政策,統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會(huì )捐助工作,負責福利彩票管理工作。
12.擬訂社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
13.負責機關(guān)、所屬單位和社會(huì )組織黨建工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置。民政局內設辦公室、規劃財務(wù)科、社會(huì )救助科、基層政權建設和社區治理科、社會(huì )事務(wù)科、養老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室;下設城口縣婚姻登記處、城口縣殯葬管理所、城口縣最低生活保障服務(wù)中心、城口縣救助管理站、城口縣社會(huì )組織登記管理中心、城口縣養老服務(wù)指導中心、城口縣殯葬服務(wù)中心等7個(gè)參公及事業(yè)單位;現有在職職工共計36人,退休職工25人。
(三)單位構成。
從預算單位構成,本單位為一級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計14,514.21萬(wàn)元,支出總計14,514.21萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2,575.65萬(wàn)元、增長(cháng)21.6%,收入支出同時(shí)增加的原因是2021年對困難群眾的救助力度加大,對養老事業(yè)的發(fā)展支持力度加大。
2.收入情況。2021年度收入合計12,302.34萬(wàn)元,較上年決算數增加3,250.97萬(wàn)元,增長(cháng)35.9%,主要原因是對困難群眾及養老項目增加投入。其中:財政撥款收入11542.87萬(wàn)元,占93.82%;其他收入759.47萬(wàn)元,占6.18%。
3.支出情況。2021年度支出合計12,935.79萬(wàn)元,較上年決算數增加3,315.88萬(wàn)元,增長(cháng)34.5%,主要原因是對困難群眾及養老項目加大投入。其中:基本支出671.45萬(wàn)元,占5.19%;項目支出12264.34萬(wàn)元,占94.81%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1,578.42萬(wàn)元,較上年決算數減少740.23萬(wàn)元,下降31.9%,主要原因是上年結轉的社區養老服務(wù)站建設資金在本年度已完工。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收、支總計13,665.96萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加2,010.52萬(wàn)元,增長(cháng)17.2%。主要原因是對養老服務(wù)站、敬老院升級改造等增加投入。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
????1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入11,255.50萬(wàn)元,較上年決算數增加2,456.71萬(wàn)元,增長(cháng)27.9%。?
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出11,980.91萬(wàn)元,較上年決算數增加3,057.52萬(wàn)元,增長(cháng)34.3%。
收入支出同時(shí)增加的原因是最低生活保障和特困人員生活補助資金等提高補助標準,各級政府對養老服務(wù)站、敬老院升級改造等增加投入。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,305.00萬(wàn)元,較上年決算數減少832.18萬(wàn)元,下降38.9%,主要原因是上年結轉的各項項目資金如敬老院升級改造等已實(shí)現支出。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?
(1)一般公共服務(wù)支出92.12萬(wàn)元,占0.8%,較年初預算數增加90.00萬(wàn)元,增長(cháng)4245.3%,主要原因增加殯葬服務(wù)中心非稅收入工作經(jīng)費。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出11,827.55萬(wàn)元,占98.7%,較年初預算數增加723.22萬(wàn)元,增長(cháng)6.5%,主要原因是最低生活保障和特困等困難群眾補助標準提高。
(3)衛生健康支出24.77萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是醫療保險基數上漲及單位在職人員增加。
(4)住房保障支出26.04萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本年度調入工作人員3人,住房公積金增加。
(5)災害防治及應急管理支出8.73萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加8.73萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是災害防治支出。
(6)其他支出(彩票公益金)支出287.37萬(wàn)元,?該部分資金是中央及市級下達彩票公益金用于社會(huì )公益事業(yè),包括社工項目、孤兒及困境兒童助學(xué)、敬老院升級改造等。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出671.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費518.91萬(wàn)元,較上年決算數增加72.66萬(wàn)元,增長(cháng)16.3%,主要原因人員調入單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、養老保險繳費及職業(yè)年金。公用經(jīng)費152.55萬(wàn)元,較上年決算數增加72.61萬(wàn)元,增長(cháng)90.8%,公用經(jīng)費的用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水電費、手續費、勞務(wù)費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、培訓費等等,辦公經(jīng)費增加主要是由于項目增多,增大開(kāi)支。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本單位2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余92.69萬(wàn)元,年末結轉結余70.19萬(wàn)元。本年收入287.37萬(wàn)元,較上年決算數增加38.59萬(wàn)元,增長(cháng)15.5%。政府性基金主要是中央及市級下達的彩票公益金,用途主要是用于本地區社會(huì )福利事業(yè)的發(fā)展,如殯葬支出、兒童關(guān)愛(ài)支出等等。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2021年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計9.73萬(wàn)元,較年初預算數減少1.87萬(wàn)元,較上年支出數減少1.74萬(wàn)元,主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出決算有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),未安排單位人員出國出訪(fǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.2021年度本單位未發(fā)生出國費用
2.2021年本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費
3.2021年公務(wù)車(chē)運行維護費7.61萬(wàn)元,主要是車(chē)輛維修及油耗、車(chē)輛保險等方面。費用支出較年初預算數減少0.61萬(wàn)元。公務(wù)接待費2.11萬(wàn)元,主要用于接待縣外及市上因公到我縣的人員,較上年支出數減少0.46萬(wàn)元,主要原因是現在由于視頻會(huì )議的推進(jìn),減少公務(wù)出行。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2021年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待65批次247人,其中:國內外事接待65批次,247人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本單位人均接待費58元,車(chē)輛購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.8萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出152.55萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、勞務(wù)費、網(wǎng)絡(luò )費等必要支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。?
(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2021年度本單位政府采購支出總額33.05萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出5.28萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出27.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24.88萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額24.88萬(wàn)元,主要用于采購主要用于采購辦公用品和購買(mǎi)社會(huì )救助服務(wù)。
(四)本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元。較上年決算數減少0.52萬(wàn)元,下降100%,主要原因是節省開(kāi)支,會(huì )議改為視頻會(huì )議。本年度培訓費支出2.05萬(wàn)元,較上年決算數減少8.64萬(wàn)元,下降80.8%,主要原因是主要原因是培訓會(huì )議次數減少。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對4個(gè)重點(diǎn)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金9664.3萬(wàn)元。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
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?2021年特困人員基本生活費及照料
護理補貼績(jì)效自評表
主管 部門(mén) | 城口縣民政局 | 財政處室 | 行財科 | 自評總分(分) | 99.5 | |||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 | 熊少秋 | 聯(lián)系電話(huà) | 59223870 | |||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 | 預算 資金 (萬(wàn)元) | 年初 預算數 | 全年(調整) 預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | |||||||||
1907 | 2219.3 | 2219.3 | 100% | 10 | 9.95 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
以解決特困人員突出困難、滿(mǎn)足特困人員基本需求為目標,堅持政府主導,發(fā)揮社會(huì )力量作用,在全縣建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應的城鄉統籌、政策銜接、運行規范的特困人員救助供養制度,將符合條件的特困人員全部納入救助供養范圍,保障特困人員的基本生活權益。 | 以解決特困人員突出困難、滿(mǎn)足特困人員基本需求為目標,堅持政府主導,發(fā)揮社會(huì )力量作用,在全縣建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應的城鄉統籌、政策銜接、運行規范的特困人員救助供養制度,將符合條件的特困人員全部納入救助供養范圍,保障特困人員的基本生活權益。 | 全年共保障1938名特困人員基本生活及基本照護服務(wù)。 | ||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 (%) | 指標權重 (分) | 指標 得分 (分) | 是否核心 指標 | ||||||
全年特困人員保障精準度 | % | ≦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 是 | |||||||
按月足額發(fā)放補貼 | 月 | = | 12 | 12 | 12 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
社會(huì )效益 | % | ≦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
特困供養人員滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 99 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
是否超預算 | % | ≦ | 100 | 100 | 116 | 95 | 10 | 9.5 | 否 | |||||||
說(shuō)明 |
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2021年臨時(shí)生活困難救助部門(mén)績(jì)效自評表
主管 部門(mén) | 城口縣民政局 | 財政處室 | 行財科 | 自評總分(分) | ?100 | ||||||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 | 熊少秋 | 聯(lián)系電話(huà) | 59223870 | ||||||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 | 預算 資金 (萬(wàn)元) | 年初 預算數 | 全年(調整) 預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | ||||||||||||
360 | 360 | 360 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
?切實(shí)解決群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難問(wèn)題,對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會(huì )救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋,或者救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴重困難的家庭或個(gè)人給予應急性、過(guò)渡性的救助。通過(guò)對本項目的實(shí)施,進(jìn)一步提升社會(huì )救助綜合效益,編實(shí)織密困難群眾基本生活安全網(wǎng),增強人民的幸福感。 | ?切實(shí)解決群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難問(wèn)題,對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境,其他社會(huì )救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋,或者救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴重困難的家庭或個(gè)人給予應急性、過(guò)渡性的救助。通過(guò)對本項目的實(shí)施,進(jìn)一步提升社會(huì )救助綜合效益,編實(shí)織密困難群眾基本生活安全網(wǎng),增強人民的幸福感。 | 全年共為1366人次實(shí)施臨時(shí)生活困難救助,及時(shí)為困難群眾送溫暖,幫助其渡過(guò)難關(guān),發(fā)放救助資金336萬(wàn)元。 | |||||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 (%) | 指標權重 (分) | 指標 得分 (分) | 是否核心 指標 | |||||||||
救助精準率 | % | ≦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||||||
按時(shí)足額發(fā)放救助資金 | 隨時(shí) | ≥ | 12 | 12 | 12 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
困難群眾覆蓋率 | % | ≦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
社會(huì )效益 | % | ≦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 98 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
說(shuō)明 |
?
?
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2021年孤兒及困境兒童生活補助績(jì)效自評表
主管 部門(mén) | 城口縣民政局 | 財政處室 | 行財科 | 自評總分(分) | 100 | ||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 | 袁莉 | 聯(lián)系電話(huà) | 13896290900 | ||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 | 預算 資金 (萬(wàn)元) | 年初 預算數 | 全年(調整) 預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | ||||||||
151.1856 | 104.1193 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
以解決孤兒及困境兒童生活困難問(wèn)題,滿(mǎn)足孤兒及困境兒童基本需求為目標,堅持政府主導,發(fā)揮社會(huì )力量作用,在全縣建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應的城鄉統籌、政策銜接、運行規范的孤兒及困境兒童生活補助發(fā)放制度,將符合條件的孤兒及困境兒童全部納入補貼范圍,保障孤兒及困境兒童的基本生活權益。 | 以解決孤兒及困境兒童生活困難問(wèn)題,滿(mǎn)足孤兒及困境兒童基本需求為目標,堅持政府主導,發(fā)揮社會(huì )力量作用,在全縣建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應的城鄉統籌、政策銜接、運行規范的孤兒及困境兒童生活補助發(fā)放制度,將符合條件的孤兒及困境兒童全部納入補貼范圍,保障孤兒及困境兒童的基本生活權益。 | 2021年全年發(fā)放孤兒及困境兒童生活補助994人次,共計104.1193萬(wàn)元,做到應保盡保,切實(shí)解決全縣孤兒及困境兒童生活困難問(wèn)題,保障孤兒及困境兒童的基本生活權益。 | |||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 (%) | 指標權重 (分) | 指標 得分 (分) | 是否核心 指標 | |||||
全年困難兒童保障精準度 | % | ≦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
按月足額發(fā)放補貼 | 月 | = | 12 | 12 | 12 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
社會(huì )效益 | % | ≦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||
困難兒童滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 99 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||||||
發(fā)放對象政策知曉率 | % | ≥ | 95 | 95 | 98 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||||||
說(shuō)明 | 績(jì)效指標至少要評價(jià)5個(gè) |
2021年城鄉低保生活補助績(jì)效自評表
主管 部門(mén) | 城口縣民政局 | 財政處室 | 行財科 | 自評總分(分) | 99 | |||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 | 楊倩 | 聯(lián)系電話(huà) | 19923066020 | |||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 | 預算 資金 (萬(wàn)元) | 年初 預算數 | 全年(調整) 預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | |||||||||
7822 | 6981 | 90% | 10 | 9 | ||||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
對符合城鄉居民最低生活保障的家庭實(shí)行每月按時(shí)打卡發(fā)放最低生活保障金,讓城鄉低保對象感受黨的溫暖,促進(jìn)社會(huì )和諧,有效助鞏固脫貧成效,助推鄉村振興戰略實(shí)施。 | 無(wú) | 2021年預算收支無(wú)赤字,全年完成預算數90%。預算充足,筑牢了群眾基本生活保障。 | ||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 (%) | 指標權重 (分) | 指標 得分 (分) | 是否核心 指標 | ||||||
保障覆蓋面 | % | ≥ | 應保盡保 | 無(wú) | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
救助家庭經(jīng)濟狀況核查覆蓋面 | % | ≥ | 逢進(jìn)必查 | 無(wú) | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
保障標準? | 無(wú) | ≥ | 與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展相適應 | 無(wú) | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
農村低保標準與國家扶貧標準比較 | 無(wú) | ≥ | ?農村低保標準≥國家扶貧標準 | 無(wú) | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
低保家庭基本生活保障金按時(shí)發(fā)放率 | % | = | 100? | 無(wú) | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
城鄉低保家庭基本生活水平提升情況 | 無(wú) | ≥ | 穩步提升 | 無(wú) | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
困難群眾基本生活保障制度 | 無(wú) | ≥ | 不斷完善 | 無(wú) | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
服務(wù)對象政策知曉率 | % | ≥ | 90? | 無(wú) | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
工作滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 95? | 無(wú) | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
說(shuō)明 |
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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
??(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
??(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款?收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、?存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,?以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
??(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
??(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
??(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
??(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
??(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
??(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??(十二)“三公”經(jīng)費:?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保?留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含?參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般?設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
??(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59224393
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封面代碼????????????????????? | |
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度??????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元 |
單位名稱(chēng) | 重慶市城口縣民政局 |
單位負責人 | 巨偉 |
財務(wù)負責人 | 趙稀梅 |
填表人 | 黃婷婷 |
電話(huà)號碼(區號) | 023 |
電話(huà)號碼 | 59224393 |
分機號 | |
單位地址 | 重慶市城口縣葛城街道東大街6號 |
組織機構代碼(各級技術(shù)監督局核發(fā)) | 768853086 |
郵政編碼 | 405900 |
財政預算代碼 | 697 |
單位預算級次 | 一級預算單位 |
單位所在地區(國家標準:行政區劃代碼) | 城口縣 |
單位基本性質(zhì) | 行政單位 |
單位執行會(huì )計制度 | 政府會(huì )計準則制度 |
預算管理級次 | 縣級 |
隸屬關(guān)系 | 城口縣 |
部門(mén)標識代碼 | 民政部 |
國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi) | 國家機構 |
新報因素 | 連續上報 |
上年代碼 | 7688530860 |
報表類(lèi)型 | 單戶(hù)表 |
備用碼 | |
統一社會(huì )信用代碼 | 115002297688530862 |
備用碼一 | 15023604582 |
備用碼二 | 208001001 |
事業(yè)單位改革分類(lèi) |
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度 | 單位:萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 11,255.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 92.12 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 287.37 | 二、外交支出 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 759.47 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12,472.56 |
九、衛生健康支出 | 24.77 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | 1.70 | ||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 26.04 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 8.73 | ||
二十三、其他支出 | 309.87 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 12,302.34 | 本年支出合計 | 12,935.79 |
使用非財政撥款結余 | 結余分配 | ||
年初結轉和結余 | 2,211.87 | 年末結轉和結余 | 1,578.42 |
總計 | 14,514.21 | 總計 | 14,514.21 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||
合計 | 12,302.34 | 11,542.87 | 759.47 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 92.12 | 92.12 | ||||||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2.12 | 2.12 | ||||||||
2013699 | ? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2.12 | 2.12 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11,870.35 | 11,110.88 | 759.46 | |||||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 952.71 | 944.24 | 8.46 | |||||||
2080201 | ? 行政運行 | 212.59 | 212.59 | ||||||||
2080207 | ? 行政區劃和地名管理 | ||||||||||
2080208 | ? 基層政權建設和社區治理 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
2080299 | ? 其他民政管理事務(wù)支出 | 505.12 | 496.65 | 8.46 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 128.19 | 128.19 | ||||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||||
2080508 | ? 對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 | 7.18 | 7.18 | ||||||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 50.01 | 50.01 | ||||||||
20808 | 撫恤 | ||||||||||
2080802 | ? 傷殘撫恤 | ||||||||||
2080805 | ? 義務(wù)兵優(yōu)待 | ||||||||||
2080899 | ? 其他優(yōu)撫支出 | ||||||||||
20809 | 退役安置 | ||||||||||
2080901 | ? 退役士兵安置 | ||||||||||
2080904 | ? 退役士兵管理教育 | ||||||||||
2080999 | ? 其他退役安置支出 | ||||||||||
20810 | 社會(huì )福利 | 766.72 | 766.24 | 0.48 | |||||||
2081001 | ? 兒童福利 | 118.33 | 118.33 | ||||||||
2081002 | ? 老年福利 | 498.39 | 497.91 | 0.48 | |||||||
2081004 | ? 殯葬 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
2081099 | ? 其他社會(huì )福利支出 | ||||||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 497.46 | 497.46 | ||||||||
2081107 | ? 殘疾人生活和護理補貼 | 497.46 | 497.46 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 6,411.09 | 6,409.28 | 1.81 | |||||||
2081901 | ? 城市最低生活保障金支出 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||||||||
2081902 | ? 農村最低生活保障金支出 | 5,151.09 | 5,149.28 | 1.81 | |||||||
20821 | 特困人員救助供養 | 2,246.99 | 2,246.99 | ||||||||
2082101 | ? 城市特困人員救助供養支出 | ||||||||||
2082102 | ? 農村特困人員救助供養支出 | 2,246.99 | 2,246.99 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 404.93 | 116.23 | 288.70 | |||||||
2082501 | ? 其他城市生活救助 | 49.94 | 49.94 | ||||||||
2082502 | ? 其他農村生活救助 | 354.99 | 116.23 | 238.76 | |||||||
20830 | 財政代繳社會(huì )保險費支出 | 462.26 | 2.25 | 460.01 | |||||||
2083001 | ? 財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
2083099 | ? 財政代繳其他社會(huì )保險費支出 | 460.01 | 460.01 | ||||||||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ||||||||||
2089999 | ? 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ||||||||||
210 | 衛生健康支出 | 24.77 | 24.77 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 24.77 | 24.77 | ||||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 15.65 | 15.65 | ||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 8.47 | 8.47 | ||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
212 | 城鄉社區支出 | ||||||||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | ||||||||||
2129999 | ? 其他城鄉社區支出 | ||||||||||
213 | 農林水支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
21305 | 扶貧 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 | ||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 26.04 | 26.04 | ||||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | ||||||||||
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | ||||||||||
2240799 | ? 其他自然災害救災及恢復重建支出 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 287.37 | 287.37 | ||||||||
22908 | 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出 | ||||||||||
2290899 | ? 其他彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 287.37 | 287.37 | ||||||||
2296002 | ? 用于社會(huì )福利的彩票公益金支出 | 258.97 | 258.97 | ||||||||
2296099 | ? 用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 28.40 | 28.40 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
合計 | 12,935.79 | 671.45 | 12,264.34 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 92.12 | 92.12 | ||||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2.12 | 2.12 | ||||||
2013699 | ? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2.12 | 2.12 | ||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 12,472.56 | 528.53 | 11,944.03 | |||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 990.52 | 400.34 | 590.18 | |||||
2080201 | ? 行政運行 | 212.59 | 212.59 | ||||||
2080208 | ? 基層政權建設和社區治理 | 235.00 | 235.00 | ||||||
2080299 | ? 其他民政管理事務(wù)支出 | 542.93 | 187.75 | 355.18 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 128.19 | 128.19 | ||||||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 34.72 | 34.72 | ||||||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||
2080508 | ? 對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 | 7.18 | 7.18 | ||||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 50.01 | 50.01 | ||||||
20808 | 撫恤 | 0.03 | 0.03 | ||||||
2080899 | ? 其他優(yōu)撫支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||
20810 | 社會(huì )福利 | 946.00 | 946.00 | ||||||
2081001 | ? 兒童福利 | 236.71 | 236.71 | ||||||
2081002 | ? 老年福利 | 559.29 | 559.29 | ||||||
2081004 | ? 殯葬 | 150.00 | 150.00 | ||||||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 497.46 | 497.46 | ||||||
2081107 | ? 殘疾人生活和護理補貼 | 497.46 | 497.46 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 6,409.28 | 6,409.28 | ||||||
2081901 | ? 城市最低生活保障金支出 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||||||
2081902 | ? 農村最低生活保障金支出 | 5,149.28 | 5,149.28 | ||||||
20821 | 特困人員救助供養 | 2,305.24 | 2,305.24 | ||||||
2082101 | ? 城市特困人員救助供養支出 | 27.75 | 27.75 | ||||||
2082102 | ? 農村特困人員救助供養支出 | 2,277.49 | 2,277.49 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 653.66 | 653.66 | ||||||
2082501 | ? 其他城市生活救助 | 56.73 | 56.73 | ||||||
2082502 | ? 其他農村生活救助 | 596.93 | 596.93 | ||||||
20830 | 財政代繳社會(huì )保險費支出 | 462.26 | 462.26 | ||||||
2083001 | ? 財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||
2083099 | ? 財政代繳其他社會(huì )保險費支出 | 460.01 | 460.01 | ||||||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 79.92 | 79.92 | ||||||
2089999 | ? 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 79.92 | 79.92 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 24.77 | 24.77 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 24.77 | 24.77 | ||||||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 15.65 | 15.65 | ||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 8.47 | 8.47 | ||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||
213 | 農林水支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||
21305 | 扶貧 | 1.70 | 1.70 | ||||||
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 | ||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 26.04 | 26.04 | ||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 8.73 | 8.73 | ||||||
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 8.73 | 8.73 | ||||||
2240799 | ? 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 8.73 | 8.73 | ||||||
229 | 其他支出 | 309.87 | 309.87 | ||||||
22908 | 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出 | 11.16 | 11.16 | ||||||
2290808 | ? 彩票市場(chǎng)調控資金支出 | 11.16 | 11.16 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 298.71 | 298.71 | ||||||
2296002 | ? 用于社會(huì )福利的彩票公益金支出 | 270.31 | 270.31 | ||||||
2296099 | ? 用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 28.40 | 28.40 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 11,255.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 92.12 | 92.12 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 287.37 | 二、外交支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11,827.55 | 11,827.55 | ||||
九、衛生健康支出 | 24.77 | 24.77 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | 1.70 | 1.70 | ||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 26.04 | 26.04 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 8.73 | 8.73 | ||||
二十三、其他支出 | 309.87 | 309.87 | ||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
本年收入合計 | 11,542.87 | 二十五、債務(wù)付息支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 2,123.09 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 2,030.40 | 本年支出合計 | 12,290.77 | 11,980.91 | 309.87 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 92.69 | 年末財政撥款結轉和結余 | 1,375.19 | 1,305.00 | 70.19 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ||||||
總計 | 13,665.96 | 總計 | 13,665.96 | 13,285.91 | 380.05 | |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 11,980.91 | 671.45 | 11,309.45 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 92.12 | 92.12 | |||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2.12 | 2.12 | |||
2013699 | ? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 2.12 | 2.12 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 90.00 | 90.00 | |||
2019999 | ? 其他一般公共服務(wù)支出 | 90.00 | 90.00 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 11,827.55 | 528.53 | 11,299.02 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 990.52 | 400.34 | 590.18 | ||
2080201 | ? 行政運行 | 212.59 | 212.59 | |||
2080208 | ? 基層政權建設和社區治理 | 235.00 | 235.00 | |||
2080299 | ? 其他民政管理事務(wù)支出 | 542.93 | 187.75 | 355.18 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 128.19 | 128.19 | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 34.72 | 34.72 | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 36.28 | 36.28 | |||
2080508 | ? 對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 | 7.18 | 7.18 | |||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養老支出 | 50.01 | 50.01 | |||
20808 | 撫恤 | 0.03 | 0.03 | |||
2080802 | ? 傷殘撫恤 | |||||
2080805 | ? 義務(wù)兵優(yōu)待 | |||||
2080899 | ? 其他優(yōu)撫支出 | 0.03 | 0.03 | |||
20809 | 退役安置 | |||||
2080901 | ? 退役士兵安置 | |||||
2080904 | ? 退役士兵管理教育 | |||||
2080999 | ? 其他退役安置支出 | |||||
20810 | 社會(huì )福利 | 946.00 | 946.00 | |||
2081001 | ? 兒童福利 | 236.71 | 236.71 | |||
2081002 | ? 老年福利 | 559.29 | 559.29 | |||
2081004 | ? 殯葬 | 150.00 | 150.00 | |||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 497.46 | 497.46 | |||
2081107 | ? 殘疾人生活和護理補貼 | 497.46 | 497.46 | |||
20819 | 最低生活保障 | 6,409.28 | 6,409.28 | |||
2081901 | ? 城市最低生活保障金支出 | 1,260.00 | 1,260.00 | |||
2081902 | ? 農村最低生活保障金支出 | 5,149.28 | 5,149.28 | |||
20821 | 特困人員救助供養 | 2,305.24 | 2,305.24 | |||
2082101 | ? 城市特困人員救助供養支出 | 27.75 | 27.75 | |||
2082102 | ? 農村特困人員救助供養支出 | 2,277.49 | 2,277.49 | |||
20825 | 其他生活救助 | 468.66 | 468.66 | |||
2082501 | ? 其他城市生活救助 | 6.79 | 6.79 | |||
2082502 | ? 其他農村生活救助 | 461.87 | 461.87 | |||
20830 | 財政代繳社會(huì )保險費支出 | 2.25 | 2.25 | |||
2083001 | ? 財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出 | 2.25 | 2.25 | |||
20899 | 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 79.92 | 79.92 | |||
2089999 | ? 其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 79.92 | 79.92 | |||
210 | 衛生健康支出 | 24.77 | 24.77 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 24.77 | 24.77 | |||
2101101 | ? 行政單位醫療 | 15.65 | 15.65 | |||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫療 | 8.47 | 8.47 | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 0.65 | 0.65 | |||
212 | 城鄉社區支出 | |||||
21299 | 其他城鄉社區支出 | |||||
2129999 | ? 其他城鄉社區支出 | |||||
213 | 農林水支出 | 1.70 | 1.70 | |||
21305 | 扶貧 | 1.70 | 1.70 | |||
2130599 | ? 其他扶貧支出 | 1.70 | 1.70 | |||
221 | 住房保障支出 | 26.04 | 26.04 | |||
22102 | 住房改革支出 | 26.04 | 26.04 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 26.04 | 26.04 | |||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 8.73 | 8.73 | |||
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 8.73 | 8.73 | |||
2240799 | ? 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 8.73 | 8.73 | |||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 468.04 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 152.55 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | ? 基本工資 | 94.82 | 30201 | ? 辦公費 | 92.12 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | |
30102 | ? 津貼補貼 | 119.20 | 30202 | ? 印刷費 | 31002 | ? 辦公設備購置 | ||
30103 | ? 獎金 | 31.14 | 30203 | ? 咨詢(xún)費 | 31003 | ? 專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | ? 伙食補助費 | 22.39 | 30204 | ? 手續費 | 31005 | ? 基礎設施建設 | ||
30107 | ? 績(jì)效工資 | 71.49 | 30205 | ? 水費 | 0.21 | 31006 | ? 大型修繕 | |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 34.72 | 30206 | ? 電費 | 3.60 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 43.46 | 30207 | ? 郵電費 | 0.55 | 31008 | ? 物資儲備 | |
30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 24.77 | 30208 | ? 取暖費 | 31009 | ? 土地補償 | ||
30111 | ? 公務(wù)員醫療補助繳費 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 31010 | ? 安置補助 | |||
30112 | ? 其他社會(huì )保障繳費 | 30211 | ? 差旅費 | 27.42 | 31011 | ? 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30113 | ? 住房公積金 | 26.04 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 31012 | ? 拆遷補償 | ||
30114 | ? 醫療費 | 30213 | ? 維修(護)費 | 31013 | ? 公務(wù)用車(chē)購置 | |||
30199 | ? 其他工資福利支出 | 30214 | ? 租賃費 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 50.86 | 30215 | ? 會(huì )議費 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | ||
30301 | ? 離休費 | 30216 | ? 培訓費 | 2.05 | 31022 | ? 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ? 退休費 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 2.11 | 31099 | ? 其他資本性支出 | ||
30303 | ? 退職(役)費 | 30218 | ? 專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
30304 | ? 撫恤金 | 0.85 | 30224 | ? 被裝購置費 | 31201 | ? 資本金注入 | ||
30305 | ? 生活補助 | 45.01 | 30225 | ? 專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ? 政府投資基金股權投資 | ||
30306 | ? 救濟費 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 31204 | ? 費用補貼 | |||
30307 | ? 醫療費補助 | 5.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ? 利息補貼 | ||
30308 | ? 助學(xué)金 | 30228 | ? 工會(huì )經(jīng)費 | 3.54 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ? 獎勵金 | 30229 | ? 福利費 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | ? 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 7.61 | 39906 | ? 贈與 | ||
30311 | ? 代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ? 其他交通費用 | 13.34 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | ||
30399 | ? 其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 39908 | ? 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 39999 | ? 其他支出 | |||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |||||||
30701 | ? 國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | ? 國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | ? 國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 518.91 | 公用經(jīng)費合計 | 152.55 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 92.69 | 287.37 | 309.87 | 309.87 | 70.19 | ||||
229 | 其他支出 | 92.69 | 287.37 | 309.87 | 309.87 | 70.19 | |||
22908 | 彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | |||||
2290808 | ? 彩票市場(chǎng)調控資金支出 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.53 | 287.37 | 298.71 | 298.71 | 70.19 | |||
2296002 | ? 用于社會(huì )福利的彩票公益金支出 | 81.53 | 258.97 | 270.31 | 270.31 | 70.19 | |||
2296099 | ? 用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | |||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市城口縣民政局 | 2021年度 | 單位:萬(wàn)元 | ||
項? 目 | 預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 152.55 |
(一)支出合計 | 11.60 | 9.72 | (一)行政單位 | 152.55 |
? 1.因公出國(境)費 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |||
? 2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 9.00 | 7.61 | 五、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
??? (1)公務(wù)用車(chē)購置費 | (一)車(chē)輛數合計(輛) | 2 | ||
??? (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 9.00 | 7.61 | ? 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |
? 3.公務(wù)接待費 | 2.60 | 2.11 | ? 2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
??? (1)國內接待費 | — | 2.11 | ? 3.機要通信用車(chē) | |
???????? 其中:外事接待費 | — | ? 4.應急保障用車(chē) | 2 | |
??? (2)國(境)外接待費 | — | ? 5.執法執勤用車(chē) | ||
(二)相關(guān)統計數 | — | — | ? 6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
? 1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | ? 7.離退休干部用車(chē) | ||
? 2.因公出國(境)人次數(人) | — | ? 8.其他用車(chē) | ||
? 3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) | ||
? 4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | 2 | (三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) | |
? 5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 65 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 其中:外事接待批次(個(gè)) | — | ? (一)政府采購支出合計 | 33.05 | |
? 6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | 247 | ???? 1.政府采購貨物支出 | 5.28 |
???? 其中:外事接待人次(人) | — | ???? 2.政府采購工程支出 | ||
? 7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | ???? 3.政府采購服務(wù)支出 | 27.78 | |
? 8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | ? (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 24.88 | |
二、會(huì )議費 | — | ??????? 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 24.88 | |
三、培訓費 | — | 2.05 | ||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
????? 本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。???? |
?