[ 索引號 ] | 11500229733952463K/2020-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣交通局 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-08-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-17 |
城口縣交通局2020年部門(mén)預算公開(kāi)
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行交通行業(yè)法律、法規、規章和方針政策,起草并監督執行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規定。
2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰略,構建綜合交通運輸體系。研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問(wèn)題,并提出對策建議。指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整。
3.組織編制并實(shí)施綜合交通規劃及其子規劃、交通專(zhuān)項規劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,組織并監督有關(guān)綜合交通政策和標準的實(shí)施。
4.負責交通運輸經(jīng)濟運行監測,參與交通發(fā)展建設投融資政策的研究和實(shí)施。負責交通行業(yè)對外交流工作,指導利用外資工作。按規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目,提出交通固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排意見(jiàn)。負責交通行業(yè)綜合統計工作。
5.組織編制全縣交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度項目建設、維修養護、交通運輸發(fā)展建議計劃,并組織實(shí)施和監督管理。承擔全縣交通基礎設施建設、養護市場(chǎng)監管責任。統籌推進(jìn)交通基礎設施建設,組織、協(xié)調、指導全縣交通基礎設施養護工作,建立交通基礎設施建設、養護項目庫。
6.承擔交通運輸市場(chǎng)監管責任,維護交通運輸行業(yè)公平競爭秩序。統籌區域和城鄉交通運輸協(xié)調發(fā)展,綜合平衡全縣交通運力,構建全縣綜合交通運輸體系。協(xié)調高速、鐵路、民航、郵政等上級垂直管理的涉地相關(guān)工作。
7.負責全縣交通基礎設施建設和交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監督管理。負責極端天氣、自然災害以及重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通保障。負責交通運輸安全應急方面的組織協(xié)調,協(xié)助有關(guān)部門(mén)調查處理交通運輸行業(yè)重大安全事故。承擔交通國防有關(guān)工作。
8.負責交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認等工作。
9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步,負責新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用。指導交通行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設。
10.承擔交通行業(yè)精神文明建設責任,負責交通行業(yè)宣傳、教育培訓工作。
(二)單位構成。城口縣交通局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣交通局)是政府工作部門(mén),為正科級,內設機構調整為7個(gè),分別為辦公室(組織人事科)、綜合規劃科(鐵路民航管理科、城口縣交通戰備辦公室)、財務(wù)審計科、安全法制科(應急管理辦公室)、行政審批服務(wù)科、建設管理科(養護管理科)、運輸管理科。
(三)本輪機構改革相關(guān)情況。(注:僅涉改部門(mén)需要撰寫(xiě)說(shuō)明)
縣農業(yè)農村委員會(huì )(原縣農業(yè)委員會(huì ))的漁船檢驗和監督管理職責劃入縣交通局。城口縣交通局(原城口縣交通委員會(huì ))下屬事業(yè)單位,除交通運輸綜合行政執法支隊外,不再承擔行政職能。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數9541.41萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2451.53萬(wàn)元,上年結轉2755.19;2019年年初預算數24663.89;收入較去年減少15092.48萬(wàn)元,主要是上年項目資金結轉減少。
(二)支出預算:2020年年初預算數6786.22萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)3萬(wàn)元,,社會(huì )保障和就業(yè)74.48萬(wàn)元,衛生健康支出33.91萬(wàn)元,城鄉社區支出4334.69,交通運輸支出2302.9,住房保障37.24萬(wàn)元。支出較去年減少17847.67萬(wàn)元,主要是基本支出減少64.18萬(wàn)元,項目支出不變,政府性基金預算支出減少15980.23。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2020年一般公共預算財政撥款收入2451.53萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2451.53萬(wàn)元,比2019年減少1582.09萬(wàn)元。其中:基本支出518.53萬(wàn)元,比2019年或減少64.18萬(wàn)元,主要人員調出;項目支出1933萬(wàn)元,比減少1803.26萬(wàn)元,主要原上年度結轉資金的減少。
2020年政府性基金預算收入4334.69萬(wàn)元,政府性基金預算支出4334.69萬(wàn)元,比2019年減少15980.23萬(wàn)元,主要原因上年政府性基金的結轉減少。“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費預算21.6萬(wàn)元,比2019年減少(0.7萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費9.1萬(wàn)元,比2019年減少0.7萬(wàn)元,主要原因是嚴格三公經(jīng)費的支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5萬(wàn)元,與上年度持平。
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
(行政、參公單位)1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費62.49萬(wàn)元,比上年減少6.46萬(wàn)元,主要原因為嚴格經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(事業(yè)單位)1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額16.1萬(wàn)元:政府采購貨物預算16.1萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2020年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1933萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)4輛。
五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式。
(部門(mén)應提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道,便于公眾咨詢(xún)和反饋信息。)
(必填項!)部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:??聯(lián)系方式:??(李春玲,電話(huà):023-59225037)
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