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    [ 索引號 ] 11500229768870548A/2022-00022 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
    [ 主題分類(lèi) ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
    [ 發(fā)布機構 ] 城口縣人力資源和社會(huì )保障局
    [ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 發(fā)布日期 ] 2022-02-15

    城口縣就業(yè)和人才中心2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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    城口縣就業(yè)和人才中心

    2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    城口縣就業(yè)和人才中心隸屬城口縣人力資源和社會(huì )保障局,內設7個(gè)職能科室,主要職能:1.組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃,負責城鄉就業(yè)工作目標管理及考核;2.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規,提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù),對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù),按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金,承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;3.面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職業(yè)培訓,承擔職業(yè)能力建設相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作;4.指導就業(yè)培訓中心建設;指導基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(村)創(chuàng )建;5.承擔高校畢業(yè)生實(shí)名制及見(jiàn)習基地管理工作;6.落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù),開(kāi)展流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及協(xié)助縣委組織部做好外出務(wù)工流動(dòng)黨員管理服務(wù);7.加強信息化建設,開(kāi)展城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息監測工作;8.結合工作需要承擔相應的公共就業(yè)和人才服務(wù)職責;9.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

    (二)單位構成

    本單位由辦公室、培訓科、人力資源服務(wù)科、城鄉就業(yè)統籌和創(chuàng )業(yè)指導科、流動(dòng)人員檔案管理和人才服務(wù)科、失業(yè)保險科、勞務(wù)經(jīng)濟發(fā)展科等7個(gè)職能科室組成。

    二、部門(mén)收支總體情況

    (一)收入預算:2022年年初預算數 512.4萬(wàn)元,其中:上年結轉246.57萬(wàn)元,當年一般公共預算撥款265.83 萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0 萬(wàn)元,事業(yè)收入 0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元。收入較2021年增加180.9 萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款減少65.47萬(wàn)元、項目支出預算增加246.37萬(wàn)元。

    (二)支出預算:2022年年初預算數 512.4萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算1.06 萬(wàn)元,教育支出預算0 萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算225.9 萬(wàn)元,衛生健康支出預算 13.17萬(wàn)元,節能環(huán)保支出93.09萬(wàn)元,農林水支出153.48萬(wàn)元,住房保障支出預算 25.7萬(wàn)元。支出預算較2021年增加180.9萬(wàn)元,主要是基本支出預算減少65.47 萬(wàn)元,項目支出預算增加246.37萬(wàn)元。

    三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

    2022年一般公共預算財政撥款收入512.4萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出512.4萬(wàn)元,比2021年增加180.9萬(wàn)元。其中:基本支出 179.83萬(wàn)元,比2021年減少65.47 萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費預算減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出 332.57萬(wàn)元,比2021年增加246.37 萬(wàn)元,主要原因是增加勞務(wù)產(chǎn)業(yè)以獎代補等項目預算,主要用于社會(huì )保障及就業(yè)等重點(diǎn)工作。

    2022年政府性基金預算收入 0萬(wàn)元,政府性基金預算支出? 0萬(wàn)元,比2021年增加(或減少)0萬(wàn)元,主要原因是2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

    2022三公經(jīng)費預算3.5萬(wàn)元,比2021年減少1 萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2021年減少(或增加) 0 萬(wàn)元,主要原因是2022年無(wú)使用因公出國(境)預算撥款安排的支出;公務(wù)接待費1萬(wàn)元,比2021年減少1萬(wàn)元,主要原因是上年支出減少;公務(wù)用車(chē)運行維護費 2.5萬(wàn)元,比2021年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是定額預算;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2021年減少(或增加)0萬(wàn)元;主要原因是2022年無(wú)使用公務(wù)用車(chē)購置預算撥款安排的支出。

    五、其他重要事項的情況說(shuō)明

    1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費26.37萬(wàn)元,比上年增加0.03萬(wàn)元,主要原因為部分職工工資調標,因而部分公用經(jīng)費標準有所提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

    2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 12.9 萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.9萬(wàn)元、政府采購工程預算 0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算9萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購12.9萬(wàn)元:政府采購貨物預算3.9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算9萬(wàn)元。

    3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款86萬(wàn)元。

    4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202112月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。

    六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)

    (以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式。

    部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人: 程鳳?? 聯(lián)系電話(huà):023-59228703

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