[ 索引號 ] | 11500229768870548A/2022-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 社會(huì )保障 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣人力資源和社會(huì )保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
城口縣社會(huì )保險事務(wù)中心2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
??
城口縣社會(huì )保險事務(wù)中心2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
??
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家和市有關(guān)養老、工傷、法規、政策、制度。
2.嚴格執行社會(huì )保險業(yè)務(wù)辦理的操作辦法和業(yè)務(wù)規范,開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)。
3.負責執行社會(huì )保險基金財務(wù)會(huì )計制度。
4.組織制訂全縣社會(huì )保險征繳計劃和支付計劃。
5.負責全縣社會(huì )保險經(jīng)辦、管理的日常工作。
6.負責全縣社會(huì )保險“金保”網(wǎng)絡(luò )建設與管理工作。
7.負責全縣各類(lèi)參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會(huì )化管理服務(wù)工作。
8.負責指導鄉鎮(街道)開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦服務(wù)工作。
(二)單位構成
機構數量1個(gè),機構性質(zhì)為公益一類(lèi)全額財政撥款事業(yè)單位(按程序申報參公管理),機構規格為正科級。內設9個(gè)職能科室,分別綜合科、財務(wù)管理科、審計稽核科、檔案信息科、公共業(yè)務(wù)科、城鄉養老科、養老待遇科、機關(guān)事業(yè)養老科,工傷待遇科。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數361.01萬(wàn)元,其中:上年結轉16.13萬(wàn)元,當年一般公共預算撥款344.88萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,收入較2021年減少117.07萬(wàn)元,主要是人員工資調整、公用經(jīng)費的減少等。
(二)支出預算:2022年年初預算數?361.01萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算1.64萬(wàn)元,教育支出預算0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算297.81萬(wàn)元,衛生健康支出預算20.86萬(wàn)元,節能環(huán)保支出0萬(wàn)元,農林水支出0萬(wàn)元,住房保障支出預算40.7萬(wàn)元,支出預算較2021年少?117.07萬(wàn)元,主要是基本支出預算減少115.71萬(wàn)元,項目支出預算增加16.13萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入?361.01萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出361.01?萬(wàn)元,比2022年減少117.07萬(wàn)元。其中:基本支出281.88萬(wàn)元,比2021年減少115.71萬(wàn)元,主要原因是人員工資調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出?79.13萬(wàn)元,比2021年增加16.13萬(wàn)元,主要原因是2021年項目沒(méi)有實(shí)現完全支出結轉至2022年。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算?4.5?萬(wàn)元,同2021年保持不變。其中:公務(wù)接待費2萬(wàn)元,同2021年保持不變,公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元,同2021年相同,主要原因是本單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定和關(guān)于厲行節約反對鋪張浪費的相關(guān)要求,嚴格公務(wù)接待費在日常公用經(jīng)費中列支,嚴格報銷(xiāo)審核,堅持勤儉辦事,削減不必要的“三公”經(jīng)費支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費39.01萬(wàn)元,比上年減少1.83萬(wàn)元,主要原因為人員變動(dòng),公用經(jīng)費相應減少。主要用于辦公費、公務(wù)接待費、郵電費、黨建經(jīng)費、水電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、福利費、其他交通費用等。
(二)政府采購情況。本單位2022年主要采購辦事大廳相關(guān)窗口打印機、電腦桌、計算機、機房輔助設備等貨物類(lèi)物品。
(三)績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款63萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張瑞冬??聯(lián)系電話(huà):023-59227299
??
附件:城口縣社會(huì )保險事務(wù)中心2022年部門(mén)預算公開(kāi)表