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    [ 索引號 ] 11500229750082850H/2022-00189 [ 發(fā)文字號 ]
    [ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
    [ 發(fā)布機構 ] 城口縣財政局
    [ 成文日期 ] 2022-10-17 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-17

    城口縣北屏鄉人民政府2021年度決算公開(kāi)

    城口縣北屏鄉人民政府關(guān)于2021年決算情況的說(shuō)明

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    1.負責貫徹執行黨的路線(xiàn)方針、政策和國家法律法規,貫徹執行上級行政機關(guān)命令及同級黨委的決定和鄉人代會(huì )決議;

    2.對鄉人代會(huì )和主席團及上級行政機關(guān)負責并報告工作;

    3.組織編制和執行本鄉國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、編制并執行財政預算;

    4.組織制定本鄉政府年度工作計劃;

    5.組織實(shí)施本行政區域經(jīng)濟和各項社會(huì )事業(yè)的行政工作;

    6.檢查政府工作計劃、決議的執行情況,按時(shí)向上級政府和同級黨委、人大報告工作;

    7.指導支持和幫助村(居)委會(huì )工作。

    (二)機構設置

    我鄉設有6個(gè)綜合辦事機構,即:黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦、平安建設辦、扶貧工作辦公室。設有5個(gè)事業(yè)站所,即:農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執法大隊。單位編制總數36個(gè),較上年無(wú)變化。

    (三)單位構成

    從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括:

    1.北屏鄉人民政府(機關(guān))

    2.北屏鄉人民政府(事業(yè))

    (四)本輪機構改革相關(guān)情況

    本單位不涉及本次黨和國家機構改革。

    二、決算情況說(shuō)明

    (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

    1.總體情況

    本部門(mén)2021年度收入總計1386.25萬(wàn)元,支出總計1386.25萬(wàn)元。收支較上年決算數減少307.4萬(wàn)元,下降18.15%,主要原因是本年納入預算內項目較去年減少,導致年初財力預算減少。

    2.收入情況

    本部門(mén)2021年度收入合計1386.25萬(wàn)元,較上年決算減少307.4萬(wàn)元,下降18.15%,主要原因是本年納入預算內項目較去年減少,導致年初財力預算減少。其中:財政撥款收入1386.25萬(wàn)元,占100.0%

    3.支出情況

    本部門(mén)2021年度支出合計1386.25萬(wàn)元,較上年決算數減少307.4萬(wàn)元,下降18.15%,主要原因是本年預算內項目與基本支出較2021年均有所減少。其中:基本支出783.54萬(wàn)元,占56.52%;項目支出602.71萬(wàn)元,占43.48%

    4.結轉結余情況

    本部門(mén)2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

    1.收入情況

    本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款收入合計1386.25萬(wàn)元,較上年決算減少307.4萬(wàn)元,下降18.15%。主要原因是本年納入預算內項目較去年減少,導致年初財力預算減少。較年初預算數增加702.45萬(wàn)元,增加102.73%,主要原因是年中追加單位人員經(jīng)費支出和機關(guān)正常運行的經(jīng)費以及基礎設施建設專(zhuān)項經(jīng)費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

    2.支出情況

    本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出合計1386.25萬(wàn)元,較上年決算減少307.4萬(wàn)元,下降18.15%。主要原因是年初納入預算內項目減少,項目支出較2021年有減少。縣財政下達我鄉2021年度年初預算683.81萬(wàn)元,而支出數較年初預算數增加702.44萬(wàn)元,增加102.73%,主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過(guò)年中調整預算增加了收入,然后本年對應實(shí)施相關(guān)項目之后實(shí)現支出。

    3.結轉結余情況

    本部門(mén)2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

    4.比較情況

    本部門(mén)2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    (1)一般公共服務(wù)支出424.1萬(wàn)元,占30.6%,較年初預算數增加196.41萬(wàn)元,增長(cháng)86.27%.主要原因是年中涉及到人員薪資調整以及人員變動(dòng),而年初預算時(shí)是按照2021年實(shí)行的工資標準以及工資統發(fā)人員數進(jìn)行的,因此2021年全年實(shí)際支出相對年初預算會(huì )有一定的變化;

    (2)文化體育與傳媒支出16.1萬(wàn)元,占1.16%,較年初預算數增加9.44萬(wàn)元,增長(cháng)142.09%,主要原因是年初編制財力時(shí)編制文化體育與傳媒支出不足。

    3)社會(huì )保障與就業(yè)支出181.17萬(wàn)元,占13.07%,較年初預算數增加51.19萬(wàn)元,增長(cháng)39.38%,主要原因是2021年年中涉及人員薪資調整,社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會(huì )保障和就業(yè)支出范疇,從而導致年終支出交年初預算增加。

    4)醫療衛生與計劃生育支出26.92萬(wàn)元,占1.94%,較年初預算數增加1萬(wàn)元,增長(cháng)3.86%,主要原因是年初編制財力時(shí)適當壓縮經(jīng)費,而2021年機關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補貼績(jì)效調增,職工醫療保險繳費隨工資基數增加而增加。

    5)城鄉社區支出30萬(wàn)元,占2.16%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增加0%,主要原因是年初編制預算合理計劃,年中支出是嚴格執行預算。

    6)農林水支出637.30萬(wàn)元,占45.97%,較年初預算數增加428.93萬(wàn)元,增長(cháng)205.84%,主要原因是年初編制預算時(shí)按照往年支出數編制,而本年新增部分農村基礎設施建設,且按照預算文件執行在農林水支出列支的項目較多。

    (7)住房保障支出30.19萬(wàn)元,占2.18%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是年初編制預算合理計劃,年中支出是嚴格執行預算。

    (8)節能環(huán)保支出4萬(wàn)元,占0.29%,較年初預算增加4萬(wàn)元,增加100%。主要原因是年初未計劃節能環(huán)保相關(guān)支出,年中根據實(shí)際情況產(chǎn)生相關(guān)支出。

    (9)災害防治及應急管理支出36.47萬(wàn)元,占2.63%,較年初預算增加11.47萬(wàn)元,增加45.87%,主要原因是2021年遇特大洪災,導致該方面支出增加。

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度一般公共財政撥款基本支出783.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費665.52萬(wàn)元,較上年決算數增加42.52萬(wàn)元,增加6.83%,主要原因是2021年調進(jìn)人員增多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、生活補助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費118.02萬(wàn)元,較上年決算數減少41.82萬(wàn)元,減少26.16%,主要原因是2021年認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

    (五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

    2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入。

    三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

    2021年度本部門(mén)三公”經(jīng)費支出共計24.04萬(wàn)元,與年初預算數持平。較上年支出數減少0.94萬(wàn)元,減少3.75%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴控三公支出,因此三公經(jīng)費有所減少。

    二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

    本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

    本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。公務(wù)車(chē)運行維護費4.73萬(wàn)元,主要用于縣內因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費等。費用支出較年初預算持平,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定。較上年支出數減少0.12萬(wàn)元,下降2.46%,主要原因是嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本下降。

    本單位2021年度公務(wù)接待費19.31萬(wàn)元,主要用于接受上級部門(mén)、三方機構檢查指導工作,縣內縣外相關(guān)行業(yè)部門(mén)參觀(guān)學(xué)習以及開(kāi)展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少0.82萬(wàn)元,減少4.06%,主要原因是本年嚴控三公經(jīng)費,認真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)開(kāi)支的方針要求。

    (三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

    2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待200批次2200人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費0.88萬(wàn)元,車(chē)均購置費0.0萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.37萬(wàn)元。

    四、其他需要說(shuō)明的事項

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

    2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出118.02萬(wàn)元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、辦公大樓日常維護及路燈維修費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少34萬(wàn)元,減少22.36%,主要原因是2021年全年認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求。(會(huì )議費、培訓費)

    (二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)1輛,執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

    (三)政府采購支出情況說(shuō)明

    2021年度本部門(mén)政府采購支出總額13.47萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出13.47萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.47萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.47萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。

    五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

    (一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

    根據預算績(jì)效管理要求,北屏鄉對部門(mén)13個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評13項,涉及資金754.2萬(wàn)元;從評價(jià)情況來(lái)看,產(chǎn)業(yè)項目推動(dòng)了當地群眾就業(yè),拉動(dòng)了北屏鄉經(jīng)濟增長(cháng);村基礎設施項目改善人居環(huán)境,提升人民幸福感;綜合保障性扶貧項目改善了特殊困難群體和邊緣戶(hù)基本生產(chǎn)生活條件。

    (二)績(jì)效自評結果

    部門(mén)整體績(jì)效自評表

    主管

    部門(mén)

    北屏鄉人民政府

    財政

    處室

    農業(yè)科、預算科

    自評總分(分)

    99

    部門(mén)

    聯(lián)系人

    項目辦

    聯(lián)系電話(huà)

    023-59501000

    部門(mén)預算執行情況

    預算

    資金

    (萬(wàn)元)

    年初

    預算數

    全年(調整)

    預算數

    全年執行數

    執行率

    (%)

    執行率

    權重

    執行率

    得分

    (分)

    683.81

    702.44

    1386.25

    100

    100

    99

    當年績(jì)效目標

    年初績(jì)效目標

    全年(調整)績(jì)效目標

    全年目標實(shí)際完成情況

    1.保障機關(guān)日常運行運轉及人員待遇;

    2.保障村(社區)日常運轉,促使村社干部履職盡責;

    3.加強基層社會(huì )治理,維護社會(huì )穩定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調節和處理好各種利益矛盾和糾紛。

    1.實(shí)施基礎設施建設,改善人居環(huán)境,提升農村綜合服務(wù)水平,提高群眾生活質(zhì)量和幸福感。

    2.實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目,鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,帶動(dòng)群眾穩產(chǎn)增收。

    3.規范政府財政項目支出,建立健全資金使用、管理和監督制度,提高項目資金效益。

    1.貫徹執行上級各項方針政策,加強農業(yè)產(chǎn)業(yè)和基礎設施建設,改善農業(yè)生產(chǎn)條件,提升群眾生活質(zhì)量,確保各項目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

    2.因地制宜,精準發(fā)力,扎實(shí)抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

    3.嚴控執行各類(lèi)政策文件,提高項目資金使用效益,增強績(jì)效管理,確保全鄉各項工作有序有力推進(jìn)。

    績(jì)效指標

    指標

    名稱(chēng)

    計量單位

    指標

    性質(zhì)

    年初

    指標

    調整

    指標

    全年

    完成

    得分

    系數

    (%)

    指標權重

    (分)

    指標

    得分

    (分)

    是否核心

    指標

    執行序時(shí)進(jìn)度

    ≤=

    12

    0

    12

    100

    50

    50

    公用經(jīng)費控制率

    %

    ≤=

    5

    0

    4.06

    100

    50

    49

    說(shuō)明


    一級/二級項目績(jì)效自評表

    項目

    名稱(chēng)

    市政和公益設施運行維護專(zhuān)項轉移支付

    項目

    編碼


    自評

    總分

    (分)

    99

    主管

    部門(mén)

    城環(huán)辦

    財政

    處室

    預算科

    項目

    聯(lián)系人

    項目辦

    聯(lián)系電話(huà)

    023-59501000

    項目資金(萬(wàn)元)

    年度

    總金額

    年初

    預算數

    全年

    (調整)預算數

    全年執行數

    執行率

    (%)

    執行率

    權重

    執行率

    得分

    (分)

    30

    0

    30

    100

    100

    99

    其中:縣級支出







    補助區縣







    當年績(jì)效目標

    年初績(jì)效目標

    全年(調整)績(jì)效目標

    全年目標實(shí)際完成情況

    保障單位日常電費,市政維護相關(guān)設施設備,垃圾清理處置等相關(guān)支出

    無(wú)

    單位全年日常用電正常、城鎮環(huán)境干凈整潔

    績(jì)效指標

    指標

    名稱(chēng)

    計量

    單位

    指標

    性質(zhì)

    年初

    指標

    調整

    指標

    全年

    完成值

    得分

    系數

    (%)

    指標

    權重

    (分)

    指標得分

    (分)

    是否核心

    指標

    政策知曉率

    %

    》=

    100

    0

    100

    100

    35

    35

    補助合格率

    %

    》=

    100

    0

    100

    100

    35

    33

    滿(mǎn)意度

    %

    》=

    100

    0

    100

    100

    30

    30

    說(shuō)明


    六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    部門(mén)應根據實(shí)際情況對專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

    (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費, 以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

    (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

    (七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

    (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    (十二)三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

    (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

    (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59501000。

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